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关于增值税票,请教

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发表于 2011-9-8 16:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
难 题:公司只能开3个点增值税票,能否接受17点的增值税票。! j, }3 a) [2 _3 h/ n. [+ u

% Y) n3 m. M: `: n5 t2 p玩过公司的人都知道3个点增值税票是咋回事,是啥样的公司。" z, E( K7 H' C! E/ }& ]; I
想请问:1.能否接受供应商的17点的增值税票,并抵扣。
" s" E8 ~& ?$ l. @7 i5 P              2.现在能接受3个点增值税票的客户多吗,客户为一般纳税人(17点的),他能抵扣吗?
. R% C0 s7 P3 A) n3 A, Z
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 楼主| 发表于 2011-9-8 17:01:18 | 显示全部楼层
看来玩过公司的人很少啊。
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发表于 2011-9-8 17:23:55 | 显示全部楼层
17%和3%一样的啊,' L. }, y& h1 m  v7 ~5 p; A
17%能抵17%的税,3%只能抵3%的税,只要产品单价一样的话,是一样的
4 [8 n1 ^7 L5 K1 J3 v

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呵呵,应该是不一样的。  发表于 2011-9-8 17:29
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发表于 2011-9-8 17:29:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 zxyun 于 2011-9-8 17:32 编辑
3 ]" W: G5 J$ Q, _# Y% p) ~- D& A! v
* I* }% x% w/ Z你说的3个点的增票,应该说的是增值税普通发票吧。说明你的这个公司应是小规模纳税人。0 f0 M- l, x/ S. O
小规模纳税人本来就是简易征收率进行核算征税,不能开具增值税专用发票,只能开普票。收到进项发票不允许进行抵扣。3 E: g( C2 a1 ~/ u" S% P
一般纳税人按现在新的税法规定接受小规模开具的增票,按票面的税额可以进行抵扣。/ F: V9 \9 F$ @8 Q4 A9 X" T
6 u: Q: }% Z* b" A7 O
: J5 `5 b: d7 t7 o$ l
+ B& {/ h9 j$ ]4 B
补充内容 (2011-9-17 16:40):, k; r/ a: O) u3 ~+ a1 J2 X
你的理解有点偏差:如果是小规模,什么都不能抵扣,如果是一般纳税人,可按票面抵。另企业的利润表反映有利润时,应要按利润额缴纳企业所得税。目前税率为25%,高新科技15%,微利20%

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呵呵,有一个换算过程,建议请专业的财务人士处理可能会更好些,仅凭字面理解会让很多不懂的人有理解误区的  发表于 2011-9-17 16:42
收到3点的和17点的都不能抵扣吗。社友“珠海小韩”说利润税还按25%,这不苦大发了吗? 另外,收据可以作为销售成本吗(不行的话,我补3个点的税呗)?  发表于 2011-9-17 15:53
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发表于 2011-9-8 17:53:27 | 显示全部楼层
政府为什么要设小规模纳税人,小规模纳税人为什么收到进项发票不允许进行抵扣。应该几个点都允许抵扣。
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发表于 2011-9-8 19:35:55 | 显示全部楼层
只能开3点的 ,不能接受17点票,无法抵扣,能开17点的,可以收3点的,按3点抵扣。

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OK  发表于 2011-9-8 21:12
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 楼主| 发表于 2011-9-8 19:55:08 | 显示全部楼层
zxyun 发表于 2011-9-8 17:29 6 e9 d) \: A0 p, y$ x" D! q
你说的3个点的增票,应该说的是增值税普通发票吧。说明你的这个公司应是小规模纳税人。
0 ~* ?* x6 ~/ f8 K' G( I小规模纳税人本来就 ...
/ D7 `- D- J$ _' Q" d3 h7 b
那我开给客户3个点增值税票,客户为一般纳税人(17点的),他能抵扣吗?如何抵扣。
, a/ G2 F6 h. m& Z

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楼上的很专业,呵呵  发表于 2011-9-17 22:56
他可抵,按你的票面税额3抵就可,这个规定是10年后新出的,以前是不能抵的。  发表于 2011-9-8 21:12
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发表于 2011-9-8 21:18:01 | 显示全部楼层
有条件的还是上一般纳税人(17点的)的吧,2266998说得很明了了,当心被限制的小的,一直小着

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是这样子,你没有17的票,就没法做一定规模的生意,因为人家没法与你玩,生意不能上规模,就一直零敲碎打,一直就玩不大,就有好多公司被迫要挂在有17票的公司里面,承担没有必要的风险,  发表于 2011-9-8 21:26
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发表于 2011-9-8 21:34:48 | 显示全部楼层
我也一直没搞懂增值税发票

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流转税,法国佬它家学来的,即所谓进项抵扣,增值部分课税,你玩的有技巧了,不增值了,就不课你税,而小规模的,无论怎么玩,都要课税,简单说就是这样,  发表于 2011-9-8 21:45
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 楼主| 发表于 2011-9-8 22:12:10 | 显示全部楼层
zxyun 发表于 2011-9-8 17:29
$ F( K  R* X0 M2 k- M" ^9 U3 F8 g你说的3个点的增票,应该说的是增值税普通发票吧。说明你的这个公司应是小规模纳税人。
7 E, g" h, y$ u0 y  E! g* Z1 c小规模纳税人本来就 ...
; Y% M& a+ i8 n! f$ X3 a5 g
1.小规模纳税人简易征收率进行核算征税。
; W! N. w# }3 O请问:按多少税率核算征税?/ L* }! N  @6 W9 ?; W
2.不能开具增值税专用发票,只能开普票。收到进项发票不允许进行抵扣。
0 F/ L2 v' ]- H3 Y请问:既是简易征收,进项发票不允许进行抵扣。那我可不可以购进原料时不要发票,让供应商把价格降下来吗?
1 N/ ?+ P' I2 k4 |( K5 h5 g

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有没有固定费用啊,比如我这个季度都没有销售,也就没有开票,那是不是就没有利润税啊! 如果有固定费用,大概是多少啊?  发表于 2011-9-9 16:06
不行,好像按季度还要扣25个点的利润税,我不清楚是什么税种,总之是要扣的,所以进项***还是要的,这都是你的成本  发表于 2011-9-9 15:18
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